企业审计服务方案模板
一、
业务风险评估
1. 对企业财务报表进行审计
2. 对企业经营活动的合法合规性进行审计
3. 对企业信息系统的安全性进行审计
4. 对企业内部控制制度的合理性进行审计
二、
审计风险评估
1. 对企业环境进行评估
2. 对企业经营活动的风险进行评估
3. 对企业信息系统的风险进行评估
4. 对企业内部控制制度的缺陷进行评估
三、
审计服务内容
1. 对企业财务报表进行审计
a. 对财务报表的准确性、合规性、合法性进行审计
b. 对财务报表中重要会计政策的一致性进行审计
c. 对财务报表中重要会计估计的合理性进行审计
d. 对财务报表中的异常交易和事项进行审计
2. 对企业经营活动的合法合规性进行审计
a. 对企业经营活动的合法性进行审计
b. 对企业经营活动的合规性进行审计
3. 对企业信息系统的安全性进行审计
a. 对企业信息系统的安全性进行审计
b. 对企业信息系统的完整性进行审计
c. 对企业信息系统的可用性进行审计
4. 对企业内部控制制度的合理性进行审计
a. 对企业内部控制制度的合理性进行审计
b. 对企业内部控制制度的有效性进行审计
c. 对企业内部控制制度的完善性进行审计
四、
审计服务流程
1. 制定审计计划
2. 实施审计计划
3. 完成审计工作
4. 出具审计报告
5. 提供审计咨询服务
五、
审计服务费用
1. 按照企业规模、业务规模和复杂程度确定审计费用
2. 充分考虑企业的财务状况、经营状况和内部控制制度状况
3. 确保审计服务费用的合理性、合法性
六、
其他说明
1. 审计服务方案应当根据企业具体情况制定
2. 审计服务方案应当及时更新、修订
3. 审计服务方案应当严格执行
4. 审计服务方案应当与企业相关人员充分沟通、协商