财务审批自查方案模板
一、自查目的
为了加强公司财务审批流程的规范化管理,提高财务工作效率,根据《中华人民共和国财务法》和《中华人民共和国企业会计制度》,结合公司实际情况,制定本财务审批自查方案。
二、自查范围
公司各部门、各项目、各核算主体。
三、自查时间
2022年12月1日至2022年12月31日。
四、自查内容
1.审批流程是否符合公司规定;
2. 审批单据是否齐全、规范;
3. 审批人是否认真审核审批材料;
4. 审批结果是否及时、准确。
五、自查方法
采用抽样检查、实地查看、询问了解、对比分析等多种方式进行自查。
六、自查要求
1.各部门、各项目、各核算主体要积极配合自查工作,确保自查范围全覆盖;
2. 针对自查发现的问题,要制定整改措施,及时进行整改;
3. 定期将自查结果上报公司财务部备案。
七、自查报告
自查报告需包括自查目的、范围、方法、结果和建议等内容,于2022年12月31日前提交给公司财务部。
八、附则
本财务审批自查方案自发布之日起生效,解释权归公司财务部。