一、审计目的
我们的审计旨在检查公司的财务报表、业务操作和内部控制,确保其真实、准确和合法。
二、审计范围
我们的审计范围包括公司的资产、负债、收入、支出、成本、利润和其他财务信息。
三、审计方法
我们的审计将采用抽样和全面审计的方法进行。
四、审计程序
1.了解公司及其业务。
2. 检查财务报表、账单和其他财务信息。
3. 了解公司的内部控制制度,并检查其执行情况。
4. 对公司的资产、负债、收入、支出和其他财务信息进行抽样测试。
5. 了解公司的风险因素,并检查其应对措施。
五、审计报告
我们将向公司提交一份详细的审计报告,其中将包括我们的审计目的、范围、方法、审计结果和结论。
六、审计费用
我们将按照行业标准和公司要求收取审计费用。
七、其他说明
我们将在收到公司提供的财务报表和文件后开始进行审计。
如有任何疑问或需要进一步的信息,请随时与我们联系。
审计方案书