跟踪审计工作计划书格式

星座梦 裕昌模板 2023-11-02 09:06:47 -
跟踪审计工作计划书格式

本文档为跟踪审计工作计划书,适用于公司财务报表的审计工作。根据《中国移动通信集团股份有限公司财务审计管理办法》的要求,本文档主要涉及审计计划、审计实施、审计报告等方面。
一、审计计划

1. 审计目的:
本审计计划旨在对公司的财务报表进行跟踪审计,确保财务报表真实、合法、准确、完整。
2. 审计范围:
本审计范围包括资产负债表、利润表、现金流量表、合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表等财务报表。
3. 审计方法:
本审计采用抽样审查、实地调查、询问了解、对比分析等方法进行审计。
4. 审计周期:
本审计周期为一年,于每年的年度终了进行。
二、审计实施

1. 审计准备:
审计组成员对被审计单位进行初步了解,了解财务报表的编制、审批、对外披露等环节。同时,审计组成员对审计工具、方法、流程等进行审计需求分析。
2. 审计实施:
审计组成员按照审计计划和审计工具,对财务报表进行抽样审查、实地调查、询问了解、对比分析等工作。
3. 审计记录:
审计组成员对审计过程、结果、问题等進行记录,形成审计报告。
三、审计报告

1. 审计报告内容:
(1)审计目的、范围、方法、周期等说明;
(2)审计结果、问题、建议等;
(3)审计工作的认可情况、意见等。
2. 审计报告要求:
(1)内容真实、准确、完整;
(2)语言简明、清晰、准确;
(3)符合相关法规、制度要求。
四、其他要求

1. 审计工作应在被审计单位的授权范围内进行;
2. 审计组成员应具备相应的职业能力和素质;
3. 审计过程应保持独立、客观、公正;
4. 审计报告应经审计组成员审阅、签字确认。